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曲靖市沾益区发展和改革局2017年度部门决算公开说明

  • 沾益区人民政府
  • 2018-08-20 15:08

曲靖市沾益区发展和改革局2017年度部门决算

第一部分基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究提出总量平衡、发展速度和优化经济结构调整的目标和产业政策及有关政策措施,衔接、平衡各主要行业的行业规划;提出运用多种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议;受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划情况报告。

2.负责汇总分析全县国民经济和社会发展情况,研究国内外经济形势,进行宏观经济的预测、预警;提出经济调控的政策、措施、建议,综合协调社会经济发展;研究分析全县财政政策和金融政策执行情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果。

3.贯彻执行国家、省颁布制定的价格、收费法律、法规和政策,研究提出全县价格、收费改革方案,提出和在管理权限内制定调整重要商品价格和重要收费政策,监测市场价格动态,合理调控价格水平,依法监督检查价格和收费政策的执行;进行工农业产品成本调查,开展价格认证和价格评估工作,提供价格咨询、价格信息服务。

4.研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调指导有关专项经济体制改革方案;提出改革开放和促进经济发展的建议,指导和推进全县经济体制改革。

5.提出我县全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和区域生产力布局。指导安排全县基本建设年度计划的实施和重点项目的组织协调工作。安排国家和省、市下达的财政性建设资金,指导和监督国内外贷款建设资金的使用情况;引导民间投资用于固定资产投资的方向;研究提出我县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。安排县属重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发项目和大额用汇投资项目;组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作,建立重点建设项目储备库,加强对重点项目的稽查工作,负责对国家、省、市安排的重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查。

6.推进经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策和实施意见,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,负责高新技术产业发展的综合管理,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.按照规定权限,对国家和省审批、核准项目、竣工项目的初审、转报及项目竣工验收;负责电、油、气等能源资源管理,拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施;起草有关能源(除煤炭)的有关政策,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题;负责能源(除煤炭)的行业管理,拟订能源(除煤炭)行业标准和准入条件,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作;负责能源(除煤炭)行业节能和资源综合利用,组织推进能源重大设备研发,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;负责能源(除煤炭)预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。

8.研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展规划;提出城镇化发展战略和重大政策措施;负责全县地区经济协作的统筹协调,指导地区经济协作工作。

9.承担重要商品的总量平衡和宏观调控;按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;会同有关部门管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题,推进医疗卫生体制改革。

11.贯彻实施国家、省、市经济体制改革方案,拟订和制定全县国民经济发展以及经济体制改革方案参与有关法律、行政法规的起草调研工作和实施。

12.推进可持续发展战略,研究拟订资源节约和综合利用规划,参与编制生态建设规划;贯彻执行资源节约和综合利用的政策,协调全县生态建设、资源节约和综合利用的重大问题;组织协调发展环保产业工作,负责节能减排的项目申报和资金争取等工作。

13.贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮管理的政策和法律法规,负责全县粮食(含食油)流通宏观调控指导、储备粮管理、军粮供应、救济粮的供应;提出粮食流通及仓储设施等建设规划建议;协调粮食储运及政策性贷款项目;提出地方储备粮库点的定点意见并负责资格审查;提出粮食购销制度改革完善的建议和实施办法;组织实施国家粮改政策;承担粮食流通管理职能。

14.贯彻执行国家和省政府关于发展散装水泥的方针、政策和法规;编制本县散装水泥的发展规划和年度计划,并组织实施,管理县散装水泥办公室。

15.承担县实施西部大开发战略领导小组、县铁路建设工作协调领导小组的日常工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2016年末,沾益区发改局内设17个科室,即办公室、综合科、固定资产投资科、产业协调科、交通运输科、能源与环境保护科、农村经济科、社会发展科、西部开发科、价格调控监测科、价格管理科、收费管理科、价格监督检查科、重点建设项目稽察办公室、粮食财计科、粮食管理科,下属股所级财政全额拨款事业单位沾益区散装水泥办公室、沾益区重点项目办公室、粮食执法大队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区发改局2017年末实有人员编制31人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制2人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员2人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区发改局2017年度收入合计1912.78万元。其中:财政拨款收入1912.78万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入502.27万元增加1405.51万元,增280%,主要原因分析粮食局合并人员工资增加,项目经费增加。

二、支出决算情况说明

沾益区发改局2017年度支出合计1691.84万元。其中:基本支出703.70万元,占总支出的42%;项目支出988.14万元,占总支出的58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比507.27万元增1184.57万元,增234%,主要原因分析粮食局合并人员工资增加,项目经费增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出703.7万元。与上年对比250.77万元,180%,主要原因分析机构合并人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障发改局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出988.14万元。与上年对比0万元,,主要原因分析新增石漠化治理项目,项目经费增加。具体项目开支988.14万元,项目正在进行中,尚未完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区发改局2017年度一般公共预算财政拨款支出1691.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比507.27万元增70%,主要原因分析机构合并,人员增加,石漠化治理项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出702.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.91%主要用于人员工资经费等;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

5、社会保障和就业支出1.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%主要用于缴纳各种保险费等;

5、节能环保支出988.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的58%主要用于缴纳各种保险费等;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区发改局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元,支出决算为9.5万元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.8万元,完成预算的58%;公务接待费支出决算为3.7万元,完成预算的37%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革后费用减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.2万元,下降30%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.4万元,下降29%;公务接待费支出决算减少1.8万元,下降33%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革加之规范公务接待支出

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.8万元,占61%;公务接待费支出3.7万元,占39%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出5.8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.7万元。其中:

国内接待费支出3.7万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待58批次(其中:外事接待0批次),接待人次900人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

沾益区发改局2017年机关运行经费支出305.15万元,与上年对比增加301.65,主要原因分析机构合并,人员增加,项目增加。部门机关运行经费主要用于单位人员办公费用、印刷费等费用。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,发改局资产总额370.98万元,其中,流动资产270.30万元,固定资产100.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加200.09万元,其中固定资产增加1.42万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

370.98

270.30



40.5


60.18












填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额989.56万元,其中:政府采购货物支出1.42万元;政府采购工程支出988.14万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额