无障碍浏览 长者专版

曲靖市沾益区老龄工作委员会办公室2018年部门预算编制说明

  • 沾益区人民政府
  • 2018-02-12 15:12

曲靖市沾益区老龄工作委员会办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、政府采购预算情况

六、基本支出预算变动的主要原因

、项目支出预算变动的主要原因

八、预算收支增减变化情况说明

九、省对下专项转移支付情况

十、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.办理区老龄委决定的事项和老龄日常工作。

2.组织宣传贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策和法律、法规;研究全区发展老龄事业的政策、规划和措施,为区委、政府决策当好参谋,协调有关部门起草全区老龄工作决定、意见,搞好调查研究。

3.指导和推动社会养老保障工作,发动社会力量做好老年人社会优待和服务工作;协调有关部门处理老年人来信来访。

4.做好具有全局性、综合性的老年人重大社会活动的组织协调工作。

5.负责全区老龄工作业务培训;指导基层和其他涉老中介组织开展老龄工作。

6.支持和引导开展为老年人服务的助老活动,兴办老龄产业和老年人服务业。

7.指导、督促、检查各乡(镇、街道)和区直机关和有关部门的老龄工作,做好上情下达、下情上报和综合协调工作。

8.完成区政府和区老龄工作委员会交办的其它工作。

9.负责免费办理《云南省老年人优待证》工作。

(二)机构设置情况

曲靖市沾益区老龄工作委员会有16个成员单位组成,包括:区委组织部、区委宣传部、区直机关工委、区发改局、区教育局、区民宗局、区民政局、区人社局、区司法局、区财政局、区住建局、区文体广电局、区卫计局、区总工会、团区委、区妇联。委员会下设办公室,即曲靖市沾益区老龄工作委员会办公室,简称区老龄办,属正科级参公管理事业单位,内设综合科一个,股所级,核定行政编制5名。

(三)2018年重点工作概述

1.积极争取养老服务项目,夯实养老服务基础设施。

2018年,继续扎实做好城市居家养老服务中心项目建设和农村养老互助站项目建设的规划、选址、立项、申报、储备、实施工作,全力推进社会养老服务体系建设。同时,也要指导民办养老服务机构建设,鼓励和帮助社会力量进入养老服务事业。加强职业教育、在职教育和岗位技能培训,建立社会互助制度,不断提高为老服务队伍的专业化水平。

2.认真落实惠老优待政策,共享经济社会发展成果

严格按照云南省高龄保健(长寿)补贴补助发放标准,规范高龄保健(长寿)补贴补助的发放工作。同时做好免费办理《云南省老年优待证》、免费乘坐市内公交车等项优待工作,让老年人在共建中共享经济社会发展成果,安享幸福晚年。

3.组织开展节日系列活动,营造尊老敬老助老氛围

充分利用老年节春节等传统佳节,积极组织开展走访慰问送温暖、为老志愿服务、老年文化体育等项活动,多形式加大对尊老、敬老、助老模范人物及典型事迹的宣传力度,引导、鼓励全社会传承、发扬中华民族传统美德,努力营造尊老敬老爱老助老良好社会氛围。

4.加大意外伤害保险宣传,促进社会养老保障完善

开展幸福和谐晚年意外伤害保险工作,是一项惠民工程,认真做好宣传发动工作,把幸福和谐晚年意外伤害保险当作一项重点工作来抓,能够有效的化解了老年人的意外风险,减轻了老年人的经济损失,解决了老年人及其子女的后顾之忧,创新了老年人多元化多层次的保障机制。

5.规范管理社团组织工作,热心细致服务老年群体

进一步加强区直老年社团组织的管理,尤其是完善老年社团各项管理制度,做到制度健全、管理规范、活动正常。热心细致服务老年社团、老年群体,充分发挥老年社团组织联系党和政府、广大老年群体的桥梁和纽带作用,通过丰富社团活动、服务老年群体,促进社会和谐稳定。

6.组织承办市老书协会议,提升沾益对外宣传形象

按照曲靖市老年诗词书画协会轮办机制要求,2018年曲靖市第八届老年诗词书画协会会议在沾益区举行,沾益区将积极配合曲靖市老年诗词书画协会做好会议各项准备工作,确保会议在沾益区顺利召开,同时也展示了沾益对外服务的水平和能力。

7.加强老龄工作队伍培训,提升沾益为老服务能力

举办以提升老龄工作者综合素质为主要目的老龄工作培训班,认真学习贯彻党的十九大精神,以适应新时期老龄工作的需要。加强老龄办党支部建设、老龄系统党风廉政建设,切实改变工作作风,密切联系群众,提升为老服务工作水平,努力打造学习型、创新型、务实型、服务型、和谐型、廉洁型老龄团队,争创人民满意机关,着力造就一支政治强、业务精、作风正、工作实、讲奉献的老龄工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制 5人。在职实有8人,其中: 财政全供养 7人,非财政供养1人。

离退休人员3人,其中: 离休0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入111.36万元,其中:一般公共预算111.36万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入111.36万元,其中:本年收入111.36万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款111.36万元(本级财力111.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 111.36万元。本级财力安排支出 111.36万元,其中,基本支出111.36万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于行政运行。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出111.36万元,项目支出0万元):其中工资福利支出108.87万元、商品和服务支出2.49万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

六、基本支出预算变动的主要原因

(一)人员变动。

(二)工资调整。

(三)公车改革。

七、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出

八、预算收支增减变化情况说明

(一)人员增加。

(二)工资调整。

(三)公车改革。

九、省对下专项转移支付情况

无省对我单位专项转移支付情况。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:始终行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出:指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

4.项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

5.“三公经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排

本单位本年度机关运行安排2.49万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

附件: