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曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2018年部门预算编制说明

  • 沾益区人民政府
  • 2018-02-12 14:46

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2018部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、政府采购预算情况

六、基本支出预算变动的主要原因

七、项目支出预算变动的主要原因

八、预算收支增减变化情况说明

九、省对下专项转移支付情况

十、其他公开信息

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2018部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

沾益区公务用车平台管理中心是区人民政府主管公务用车管理运行的职能部门,负责全区车改单位公务用车的管理运行及公务用车调度工作。

(二)机构设置情况

我单位为股所级单位,划为公益一类,设主任1名,编制数为8人。

(三)重点工作概述

沾益区公务用车平台管理中心主要负责平台车辆的保养、检审、购买车辆保险等正常运行和车改单位公务用车的车辆调度工作。

二、预算单位基本情况

我单位2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全额供给单位中行政单位1个。

在职人员编制8人,事业编制8人。在职实有8人,其中: 财政全供养8人。

车辆编制30辆,实有车辆30辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 96.84万元,为一般公共预算收入。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 96.84万元,其中:本年收入96.84万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款96.84万元,为本级财力拨款。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 96.84万元;本级财力安排支出96.84万元(为基本支出)。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于工资福利支出95.05万元,商品和服务支出1.79万元,共计支出96.84万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

部门基本支出96.84万元,项目支出0万元。

五、政府采购预算情况

无政府采购情况。

六、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出96.84万元,2017年基本支出0万元,增长100%,主要原因是我单位为新成立单位,2017年无预算。

七、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出情况。

八、预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出96.84万元,2017年基本支出0万元,增长100%,主要原因是我单位为新成立单位,2017年无预算。

九、省对下专项转移支付情况

无转移支付。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(二)机关运行经费安排

用于商品及服务支出共计1.79万元,其中办公费0.24万元、印刷费0.16万元、水费0.08万元、电费0.16万元、邮电费0.08万元、差旅费0.13万元、会议费0.16万元、日常维修费0.08万元、公务接待费0.16万元、工会经费0.54万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年资产清查后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

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