项 目 | 行次 | 预算数 | 2017年决算数 | 2016年决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | |
(一)支出合计 | 2 | 1270 | 1,037 | 1305 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0 | 0 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 725 | 522 | 775 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0 | 2 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 725 | 522 | 773 |
3.公务接待费 | 7 | 545 | 515 | 530 |
(1)国内接待费 | 8 | 545 | 515 | 530 |
其中:外事接待费 | 9 | — | 0 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 337 | 537 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 9,522 | 10170 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 80,974 | 88335 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 0 |
2017年沾益区“三公”经费决算支出数为1037万元,比2016年决算数1305万元减少268万元,降低20.53%。2016年、2017年均无因公出国(境)费支出;公务用车购置0万元,运行维护费522万元,比2016年决算数775万元减少253万元,降低32.65%;公务接待费515万元,比2016年决算数530万元减少15万元,降低2.8%;国内公务接待批次及接待人次均上年均有减少。
“三公”经费较上年减少原因:
一是财政部门严把预算关,实行源头控制,在预算安排中对“三公”经费进行压缩,按照“三公”经费只减不增的原则控制一般性支出。
二是各预算单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,规范公务接待活动的范围及标准,减少了相关支出。
附注:“三公”经费口径说明
一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用画购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
三、使用区本级财政拨款安排“三公”经费的部门均纳入统计的单位范围。沾益区区本级各部门“三公”经费,由各部门在其部门门户网站上公开,如需了解具体情况,可与部门直接联系。