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曲靖市沾益区盘江镇2018年部门预算编制说明

  • 沾益区人民政府
  • 2018-02-11 21:48

曲靖市沾益区盘江镇2018年部门预算编制说明

部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职能...............................................................2

(二)机构设置情况...............................................................2

(三)重点工作概述...............................................................3

二、预算单位基本情况.....................................................4

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况....................................................4

(二)财政拨款收入情况....................................................4

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况.........................5

(二)本级财力支出按经济科目分类情况.........................5

五、省对下专项转移支付情况.........................................5

六、政府采购预算情况.....................................................5

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因................................5

(二)项目支出预算变动的主要原因................................5

八、其他公开信息

(一)专业名词解释...........................................................5

(二)机关运行经费安排...................................................7

(三)国有资产占用情况...................................................7

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

盘江镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,行使区人民政府赋予的权限。负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作。制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施。指导好各村委会搞好建设,提高自制能力,促进物质文明和精神文明建设;指导和监督减轻农民负担工作。引导本镇企业、产业、产品结构的调整,提高产品质量和经营管理水平,促进城乡经济全面发展:做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理 ;做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训,加强离退休职工的管理服务工作:加强社会福利事业管理,兴办社会公益事业,发展社会福利生产;开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作;做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作;做好防空、防汛、防火、防震及其他强险救灾工作;做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

纳入2018年度部门预算编报的单位共15个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位15个。分别是:1.沾益区盘江镇人民政府2.沾益区盘江镇财政所3.沾益区盘江镇城建所4.沾益区盘江镇公路站5.沾益区片农经站文化站6.沾益区盘江镇企业办7.沾益区盘江镇劳保所8.沾益区盘江镇农科站9.沾益区盘江镇农机站10.沾益区盘江镇兽医站11.沾益区盘江镇农经站12.沾益区盘江镇蚕桑站13.沾益区盘江镇水务所14.沾益区盘江镇林业站15.沾益区盘江镇卫生院.

(三)重点工作概述

1.负责协调本乡镇财政、金融等部门之间的关系,做好财政专户资金核算工作;

2.做好乡镇财政的票据管理工作,负责全镇行政事业单位的经费预算,做好总预算及非税收入资金管理工作,做好部门结算报表编制及上报工作。

3.负责做好全镇行政事业单位零户统管工作,负责全镇行政事业单位固定资产管理工作。

4.做好惠农补贴资金的发放,一事一议等项目申报工作,负责做好地方财政评价报表编制及上报工作,做好全镇行政事业单位的工资发放。

二、预算单位基本情况

我镇编制2018年部门预算单位共15个。其中:财政全供给单位14个;部分供给单位1个(盘江镇卫生院)。财政全供给单位中行政单位1个(盘江镇人民政府);参公管理事业单位1个(财政所);非参公管理事业单位12个(分别为文化站、城建所、公路站、劳保所、企业办、农科站、农经站、畜牧站、农机站、蚕桑站、水务所、林业站)。截止201712月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制85人,其中:行政编制 18人,事业编制67人。在职实有85人,其中: 财政全供养 55人,财政部分供养30人。

离退休人员 1人,其中: 离休 1人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1062.51万元,其中:一般公共预算1062.51万元,政府性基金0万元,事业收入万元,其他收入万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1062.51万元,其中:本年收入1062.51万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1062.51万元(本级财力2134.54万元,政府性基金财政拨款8万元。)

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1062.51万元。本级财力安排支出 1062.51万元,其中,基本支出1062.51万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于(1201一般公共服务支出391.2万元;(2)文化体育与传媒支出12.84万元;(3)社会保障和就业支出57.3万元;(4)医疗卫生与计划生育支出186.89万元;(5)城乡社区支出26.81万元;(7)农林水支出332.63万元;(8)交通运输支出26.48万元;(9)资源勘探信息等支出28.36万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1062.51万元,项目支出0万元),主要用于(1)工资福利支出1012.62万元;商品和服务支出49.89万元。

五、政府采购预算情况

无政府采购预算。

六、基本支出预算变动的主要原因

2017年部门预算基本支出721.32万元,2018年部门预算基本支出 1062.51元,比上年增加341.19万元,增加的主要原因为增资约341.19万元;(2)盘江镇卫生院预算并入186.89万元。

七、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

5.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7.三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算安排75万元,其中办公费11万元,印刷费1万元,差旅费6万元,会议费20万元,公务用车运行维护费19万,公务接待费18万元

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

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