曲靖市沾益区政务服务管理局2016年度部门决算情况说明
一、单位主要职能
负责统筹、协调、管理、监督区人民政府行政审批、自身建设和为民服务工作;负责对各单位进驻政务服务中心窗口行政审批工作的组织协调、监督管理和服务;对联合办理、统一办理行政审批事项进行组织协调,提供“一站式”和“一条龙”服务;督促有关部门对重大审批事项的办理办结;负责区民情诉求办理工作;负责对各单位派驻政务服务中心窗口及其工作人员的考核、督查、管理;制定区政务服务中心管理制度并组织实施;负责乡村为民服务工作检查、督促和指导;负责区公共资源交易活动管理、监督和指导;制定区公共资源交易中心管理制度并组织监督检查;负责投资项目审批服务的综合协调和日常工作管理,组织、指导、协调、一窗受理、领办代办、跟踪督办投资项目审批工作;承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
沾益区政务服务管理局下设政务服务中心、公共资源交易中心和领办代办中心,2016年区政务服务管理局编制有13人,在职在编实有人数9人,其中行政人员2人,事业人员7人。
三、 2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况说明
2016年区政务服务管理局决算总收入179.27万元,其中:财政拨款收入177.27万元,占总收入的98.88%,其他收入2万元,占总收入的1.12%。
(二)支出决算情况说明
2016年区政务服务管理局部门决算总支出141.02万元,其中:基本支出82.91万元,占总支出的58.79%,项目支出58.11万元,占总支出的41.21%。
1.基本支出情况。
2016年用于保障曲靖市沾益区政务服务管理局机构正常运转的日常支出82.91万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.21%。
2.项目支出情况。
2016年用于保障局机关、下设中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出58.11万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出141.02万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
曲靖市沾益区政务服务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下:
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出57.75万元。
2010301行政运行82.91万元。
2013199其他党委办公厅(室)及相关事务支出决算为0.36万元。
五、“三公”经费决算情况说明
曲靖市沾益区政务服务管理局2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.39万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出0.39万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.015万元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2016年区政务服务管理局无因公出国(境)情况。
(二)公务接待费
2016年区政务服务管理局共执行国内公务接待13批次,130人,接待费开支0.39万元,公务接待费比2015年决算减少0.015万元。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
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