曲靖市沾益区总工会2016年部门决算及"三公"经费公开情况
一、基本职能及主要工作
(一)工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。
(二)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议,根据区委、市总工会的部署,结合全区实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全区各级工会开展好各项工作和活动。加强工会自身改革和建设。
(三)帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式,组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。
(四)组织和动员职工群众围绕经济建设中心,积极开展技能培训、技术创新工程。
(五)协助区委区政府做好区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。
(六)负责全区工会经费的收缴、管理、使用。
(七)协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作。
(八)组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动,调动广大职工的生产积极性和创造性,为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。
(九)按照党和国家的政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。
(十)完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
二、部门基本情况
纳入2016年部门决算编报的单位共1个,财政全供养10人。部门在职在编实有人数10人,其中:行政编5人,事业编制5人;退休人员7名,在编实有车辆1辆。
三、2016年度部门决算表(详见附表)
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
四、 2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况说明
2016年沾益区总工会决算总收入232.98万元,其中:财政拨款收入232.98万元,占总收入的100%。与上年对比减少,主要原因是财政预算调整,2016年区直行政事业单位工会经费不再划拨至总工会,由财政直接划拨至各单位。
(二)支出决算情况说明
部门决算总支出232.98万元,其中:基本支出232.98万元,占总支出的100%。与上年对比减少,主要原因是财政预算调整,2016年区直行政事业单位工会经费不再划拨至总工会,由财政直接划拨至各单位。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出232.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少,主要原因是财政预算调整,2016年区直行政事业单位工会经费不再划拨至总工会,由财政直接划拨至各单位。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务(类)支出232.98万元,其中:基本支出232.98万元,占总支出的100%。与上年对比减少,主要原因是财政预算调整,2016年区直行政事业单位工会经费不再划拨至总工会,由财政直接划拨至各单位。
(四)“三公”经费决算情况说明
2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.1万元,其中,因公出国(境)费支出零万元,公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数没有变化,主要原因是严格控制接待的标准和公务用车的管理。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费
2016年单位公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费0.9万元。与2015年决算比没有变动,主要用于保障本单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费
2016年公务接待费1.2万元,执行国内公务接待,主要用于接待省市区领导们到本单位调研检查所产生的费用。
(五)其他重要事项及相关口径情况说明
相关口径说明
①基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
②机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
③按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
④“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
附件: