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曲靖市沾益区妇联2016年度部门决算情况说明

  • 沾益区妇联
  • 2017-08-09 00:21

曲靖市沾益区妇联2016年度部门决算情况

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

沾益妇联是委、政府和曲靖市妇联领导下的全各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是团结、引导、带领广大妇女建设幸福美丽沾益的重要力量。

(二)2016年重点工作任务介绍

1.坚持正确的政治方向,团结、引导全县广大妇女及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作,发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用,带领广大妇女积极投身和谐沾益建设,促进经济发展和社会稳定,为维护改革发展稳定的大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬自尊、自信、自立、自强精神,表彰各类妇女先进典型,开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女干部素质,促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的拟定,努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事,促进妇女儿童事业的发展。

6.指导乡(镇、街道)妇联和直各妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作;加强与各界妇女的联系,争取发展与各地妇女的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

7.承担妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、省、市妇女儿童发展规划,协助政府制定本妇女儿童发展《规划》,组织协调并推进《规划》的实施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,为区妇联,即:曲靖市沾益区妇女联合会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

妇联内设办公室、权益室妇儿工委办公室三个科室。实有人员编制8人,在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人)。事业编制人员2人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年曲靖市沾益区妇联决算总收入148.64万元,其中:财政拨款收入148.64万元,占总收入的100%

二、支出决算情况说明

部门决算总支出148.64万元,其中:基本支出148.64万元,占总支出的100

(一)基本支出情况

2016年用于保障曲靖市沾益区妇联机构正常运转的日常支出148.64万元。与上年对比增加84.51万元,主要原因是2016年职工工资标准调整变动小微企业的补助款从本单位账面上支付给企业的60万元。

(二)项目支出情况

无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇联2016年一般公共预算财政拨款支出148.64万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加84.51万元,主要原因是2016年职工工资标准发生调整以及小微企业的补助款从本单位账面上过支付给企业的60万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

曲靖市沾益区妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.03万元,调整预算22.61万元,支出决算为88.64万元,增长了25.5%。主要原因是:2016年职工工资标准调整变动。

201一般公共服务支出(类)20129政府办公厅(室)及相关机构事务(款),支出决算为88.12万元。具体情况如下:

2012999其他群众团体事务支出(项)9.5万元

2012901行政运行(项)78.62万元

2013199其他党委办公厅(至)及相关事务支出(项)支出决算为0.52万元。

四、“三公”经费决算情况说明

曲靖市沾益区妇联2016年财政拨款三公经费决算总额1.89万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出1.24万元,公务接待费支出0.65万元。

2016区妇联严格按照勤俭节约的精神,公务用车改革,杜绝铺张浪费,严格按照标准接待来访人员的要求减少各项支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件: