沾益区政务服务管理局2017年度部门预算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
负责统筹、协调、管理、监督区人民政府行政审批、自身建设和为民服务工作;负责对各单位进驻政务服务中心窗口行政审批工作的组织协调、监督管理和服务;对联合办理、统一办理行政审批事项进行组织协调,提供“一站式”和“一条龙”服务;督促有关部门对重大审批事项的办理办结;负责区民情诉求办理工作;负责对各单位派驻政务服务中心窗口及其工作人员的考核、督查、管理;制定区政务服务中心管理制度并组织实施;负责乡村为民服务工作检查、督促和指导;负责区公共资源交易活动管理、监督和指导;制定区公共资源交易中心管理制度并组织监督检查;承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
沾益区政务服务管理局纳入2017年部门预算编报的单位共1个行政单位。部门在职在编实有人数12人,其中:财政全供养12人,行政人员3人,事业人员9人。
第二部分 2017年度部门预算表
第三部门 2017年度部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
2017年曲靖市沾益区政务服务管理局预算总收入112.8万元,其中:财政拨款收入112.8万元,占总收入的100%。
二、支出预算情况说明
部门预算总支出112.8万元,其中:基本支出112.8万元,占总支出的100%。
(一)基本支出情况。
2017年用于保障曲靖市沾益区政务服务管理局机构正常运转的日常支出112.8万元。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险费等人员经费支出109.51万元,占基本支出的97%;办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费3.29万元,占基本支出的3%。
三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2017年部门公共预算财政拨款收入112.8万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面:
(二)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
一般公共服务收入112.8万元,主要用于工资福利支出109.51万元;商品和服务支出3.29万元(包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费);
四、“三公”经费预算情况说明
曲靖市沾益区政务服务管理局2017年财政拨款“三公”经费预算总额1.2万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费1万元,公务接待费支出0.2万元。
(一)因公出国(境)费
2017年区政务服务管理局无因公出国(境)情况。
(二)公务用车购置及运行维护费
2017年区政务服务管理局没有预算购置公务用车,预算公务用车购置及运行维护费1万元。
(三)公务接待费
2017年区政务服务管理局预算公务接待费开支0.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。