沾益区文联2017年度部门预算情况说明
一、基本概况
(一)主要职能
1、主要职能
坚持文艺为人民服务,为社会主义服务的方向,坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针,坚持弘扬主旋律,提倡多样化的原则。认真贯彻执行党的文艺路线和方针政策,协调、联络、指导、服务各协会工作,鼓励文艺者创作优秀作品或精品,发现和培养文艺人才,组织有促发展的文化交流活动,围绕政府中心工作,积极完成各项工作。
2、2017年重点工作任务介绍
一是争取区委、区政府的支持,按《文联章程》的规定,完成好文联换届工作。
二是抓好“森林沾益”文学征文后续工作。
三是组织开展文艺精品创作工作。
四是围绕中心服务大局,营造积极向上的文艺氛围。
五是大力扶持文艺精品创作。
六是加强办刊质量,办好文学杂志。
七是锻造干部队伍,加强作风建设。
八是加强人才培养和队伍建设,夯实文艺发展基础。
九是加强基层指导,推进品牌工程。
十是结合“三贴近”原则,组织作家艺术家采风和体验生活活动。
(二)部门基本情况
1、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中:参照公务员法管理的人民团体1个,即沾益区文学艺术界联合会。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
实有参公管理事业编制3人;在职在编实有行政人员2人。
退休人员1人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
二、 2017年度部门预算表(详见附表)
(一)财政拨款收支预算总表
(二)一般公共预算支出表
(三)一般公共预算基本支出表
(四)一般公共预算“三公”经费支出表
(五)政府性基金预算支出表
(六)部门收支总表
(七)部门收入总表
(八)部门支出总表
三、 2017年度部门决算情况说明
(一)收入预算情况说明
2017年沾益文联预算总收入70.08万元,其中:财政拨款收入70.08万元。
(二)支出预算情况说明
部门决算总支出70.08万元(人员工资及工资性费用67.84万元,公务费2.24万元),其中:基本支出70.08万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出70.08万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务(类)支出70.08万元,主要用于人员经费支出和日常公用经费。
(四)“三公”经费预算情况说明
1、公务用车购置及运行维护费
2017年单位公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费1万元,主要用于保障本单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2、公务接待费
2017年公务接待部门预算2万元,主要用于开展工作。
3、因公出国出境费
2017年部门预算中没有出国出境费。
(五)其他重要事项及相关口径情况说明