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沾益区文联2017年度部门预算

  • 沾益区人民政府
  • 2017-03-16 08:45

沾益区文联2017年度部门预算情况说明

一、基本概况

(一)主要职能

1、主要职能

坚持文艺为人民服务,为社会主义服务的方向,坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针,坚持弘扬主旋律,提倡多样化的原则。认真贯彻执行党的文艺路线和方针政策,协调、联络、指导、服务各协会工作,鼓励文艺者创作优秀作品或精品,发现和培养文艺人才,组织有促发展的文化交流活动,围绕政府中心工作,积极完成各项工作。

22017年重点工作任务介绍

一是争取区委、区政府的支持,按《文联章程》的规定,完成好文联换届工作。

二是抓好“森林沾益”文学征文后续工作。

三是组织开展文艺精品创作工作。

四是围绕中心服务大局,营造积极向上的文艺氛围。

五是大力扶持文艺精品创作。

六是加强办刊质量,办好文学杂志。

七是锻造干部队伍,加强作风建设。

八是加强人才培养和队伍建设,夯实文艺发展基础。

九是加强基层指导,推进品牌工程。

十是结合“三贴近”原则,组织作家艺术家采风和体验生活活动。

(二)部门基本情况

1、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中:参照公务员法管理的人民团体1个,即沾益区文学艺术界联合会。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

实有参公管理事业编制3人;在职在编实有行政人员2人。

退休人员1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

二、 2017年度部门预算表(详见附表)

(一)财政拨款收支预算总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

(五)政府性基金预算支出表

(六)部门收支总表

(七)部门收入总表

(八)部门支出总表

三、 2017年度部门决算情况说明

(一)收入预算情况说明

2017年沾益文联算总收入70.08万元,其中:财政拨款收入70.08万元。

(二)支出预算情况说明

部门决算总支出70.08万元(人员工资及工资性费用67.84万元,公务费2.24万元),其中:基本支出70.08万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出70.08万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出70.08万元主要用于人员经费支出和日常公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

1、公务用车购置及运行维护费

2017年单位公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费1万元,主要用于保障本单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费

2017公务接待部门预算2万元,主要用于开展工作。

3、因公出国出境费

2017年部门预算中没有出国出境费。

(五)其他重要事项及相关口径情况说明

附件: