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沾益区统计局2017年部门预算公开

  • 沾益区人民政府
  • 2017-03-16 08:38

沾益区统计局2017年部门预算情况说明

第一部分 曲靖市沾益区统计局概况

一、主要职能

沾益区统计局是区人民政府主管统计工作的职能部门,负责贯彻执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规,拟定和实施统计工作规章,监督检查统计法律法规的实施;组织领导和监督检查全区各部门、各乡(镇)、街道统计工作;组织全区国民经济综合核算、农业、工业、固定资产投资、社会消费品零售总额、能源、建筑业、服务业、文化产业、劳动工资及各项统计调查工作;组织实施人口普查、经济普查、农业普查等大型普查工作;定期公布全区国民经济和社会发展情况,完成好月报、季报和年报经济运行分析工作,汇编并提供国民经济核算资料及相关普查资料;组织对辖区内统计人员进行统计业务培训,提高统计人员整体素质;组织实施全区统计信息化系统建设和统计数据联网直报工作;全面完成国家、省、市统计部门下达的各项统计工作任务,对辖区内的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见,完善统计基础建设、建立健全统计原始记录台账和统计历史资料台账,确保统计数据客观真实。

二、部门基本情况

我局2017年部门预算编报的单位共1个行政单位;部门在职在编实有人数18人(含7个事业编制),其中:财政全额供养18人;在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

曲靖市沾益区统计局

单位: 万元

一、本年收入

256.33

一、本年支出

256.33

(一)一般公共预算

256.33

(一) 一般公共服务支出

256.33

1、本级财力

256.33

(二) 外交支出

2、专项收入

 

(三) 国防支出

3、执法办案补助

 

(四) 公共安全支出

4、收费成本补偿

 

(五) 教育支出

5、财政专户管理的收入

 

(六) 科学技术支出

6、国有资源(资产)有偿使用收入

 

(七) 文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算

 

(八) 社会保障和就业支出

(三)国有资本经营预算

 

(九) 医疗卫生与计划生育支出

二、上年结转

 

(十) 节能环保支出

 

 

(十一) 城乡社区支出

 

 

(十二) 农林水支出

 

 

(十三) 交通运输支出

 

 

(十四) 资源勘探信息等支出

 

 

(十五) 商业服务业等支出

 

 

(十六) 金融支出

 

 

(十七) 援助其他地区支出

 

 

(十八) 国土海洋气象等支出

 

 

(十九) 住房保障支出

 

 

(二十) 粮油物资储备支出

 

 

(二十一) 预备费

 

 

(二十二) 其他支出

 

 

二、结转下年

 

收入总计

256.33

支出总计

256.33

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

曲靖市沾益区统计局 单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

256.33

256.33

 

20105

统计事务

256.33

256.33

 

2010501

行政运行

256.33

256.33

 

 

 

 

 

 

 

256.33

256.33

 

第三部门 2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2017年我局预算收入256.33万元,其中:财政拨款收入256.33万元,占总收入的100%

我局预算支出256.33万元,其中:基本支出256.33万元,占总支出的100%。

二、收入预算情况说明

2017年用于保障机关正常运转的日常收入256.33万元。其中,基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险费等工资福利收入204.85万元,占基本收入的79.92%;办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等商品和服务支出和对个人和家庭的补助经费收入51.48万元,占基本收入的20.08

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出256.33万元,占本年支出合计100%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

一般公共服务支出256.33万元,主要用于工资福利支出204.85万元;商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出51.48万元(包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等)

四、“三公”经费预算情况说明

我局2017年财政拨款“三公”经费预算总额1.36万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费1万元,公务接待费0.36万元。

(一)因公出国(境)费

2017年我局没有预算因公出国(境)团组支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2017年我局没有预算购置公务用车,公务用车保有量1辆,预算公务用车购置及运行维护费1万元。其中:购置费0万元;运行维护费1万元。

(三)公务接待费

2017年我单位预算公务接待费开支0.36万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费预算:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件:

曲靖市沾益区统计局

201739