沾益区妇联2017年部门预算情况说明
第一部分 曲靖市沾益区妇联概况
一、主要职能
沾益区妇联是县委、县政府和曲靖市妇联领导下的全县各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是团结、引导、带领广大妇女建设幸福美丽沾益的重要力量。紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用,带领广大妇女积极投身和谐社会建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女干部素质,促进妇女人才成长。坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事,促进妇女儿童事业的发展。
二、部门基本情况
区妇联2017年部门预算编报的单位共1个行政单位;部门在职在编实有人数8人(含2个事业编制),其中:财政全额供养8人;在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 |
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曲靖市沾益区妇联 |
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单位: 万元 |
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一、本年收入 |
105.85 |
一、本年支出 |
105.85 |
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(一)一般公共预算 |
105.85 |
(一) 一般公共服务支出 |
105.85 |
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1、本级财力 |
105.85 |
(二) 外交支出 |
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2、专项收入 |
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(三) 国防支出 |
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3、执法办案补助 |
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(四) 公共安全支出 |
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4、收费成本补偿 |
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(五) 教育支出 |
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5、财政专户管理的收入 |
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(六) 科学技术支出 |
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6、国有资源(资产)有偿使用收入 |
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(七) 文化体育与传媒支出 |
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(二)政府性基金预算 |
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(八) 社会保障和就业支出 |
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(三)国有资本经营预算 |
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(九) 医疗卫生与计划生育支出 |
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二、上年结转 |
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(十) 节能环保支出 |
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(十一) 城乡社区支出 |
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(十二) 农林水支出 |
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(十三) 交通运输支出 |
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(十四) 资源勘探信息等支出 |
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(十五) 商业服务业等支出 |
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(十六) 金融支出 |
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(十七) 援助其他地区支出 |
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(十八) 国土海洋气象等支出 |
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(十九) 住房保障支出 |
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(二十) 粮油物资储备支出 |
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(二十一) 预备费 |
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(二十二) 其他支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
105.85 |
支出总计 |
105.85 |
二、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 |
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曲靖市沾益区妇联 单位:万元 |
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功能分类科目 |
2017年预算数 |
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科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
105.85 |
105.85 |
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2012901 |
行政运行 |
105.85 |
105.85 |
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合 计 |
105.85 |
105.85 |
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第三部门 2017年度部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
2017年区妇联预算收入105.85万元,其中:财政拨款收入105.85万元,占总收入的100%。
区妇联预算支出105.85万元,其中:基本支出105.85万元,占总支出的100%。
二、收入预算情况说明
2017年用于保障机关正常运转的日常收入105.85万元。其中,基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险费等工资福利收入92.73万元,占基本收入的87.61%;办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等商品和服务支出和对个人和家庭的补助经费收入13.12万元,占基本收入的12.39%。
三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
2017年部门公共预算财政拨款支出105.85万元,占本年支出合计100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
一般公共服务支出105.85万元,主要用于工资福利支出92.73万元;商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出13.12万元(包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等)。
四、“三公”经费预算情况说明
区妇联2017年财政拨款“三公”经费预算总额1.2万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费1万元,公务接待费0.2万元。
(一)因公出国(境)费
2017年区妇联没有预算因公出国(境)团组支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
2017年区妇联没有预算购置公务用车,公务用车保有量1辆,预算公务用车购置及运行维护费1万元。其中:购置费0万元;运行维护费1万元。
(三)公务接待费
2017年我单位预算公务接待费开支0.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费预算:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
曲靖市沾益区妇联
2017年3月9日