沾益区水务局2017年部门预算公开
沾益区水务局主要职责简介
1.研究水务发展战略,起草有关水行政管理方面的行政性措施,提出水务中长期发展规划及年度计划并组织实施;组织国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作;参与制定有关流域水资源规划。
2.统一管理本区水资源。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案,并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布水资源公报;负责管理水文工作。
3.负责供水行业管理工作。组织制定供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准,并监督实施;负责供水行业特许经营的具体实施工作;负责自备井的管理;监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质。
4.负责计划用水、节约用水的管理。组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准,并监督实施。
5.负责排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作。负责排水、污水处理、再生水利用行业特许经营的具体实施工作;负责排水设施、污水处理设施、再生水利用设施维修养护的管理以及污水处理费征收、使用的管理工作;负责排水许可管理和排水水质监测的管理工作。
6.负责河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作。监督河道、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质;核定水域纳污能力,研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见,并监督实施。
7.负责水务工程和水务设施的管理工作。组织编制重点水务工程建设项目建议书和可行性研究报告;组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范;组织水务工程的竣工验收工作。
8.组织、协调本区农田水利基本建设和管理,负责水土保持工作。
9.组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作。
10.负责水政监察和水行政执法工作,协调水事纠纷,维护水事秩序。
11.承办政府交办的其他事项。
沾益区水务局2017年基本信息表
单位名称 | 人 数 | 在编实有车辆数 | |||||||
实有人数合计 | 在职在编实有人数 | 离退休人数 | |||||||
小计 | 行政(含参公管理) | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | |||
1 | 2=3+7 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 | 10 |
沾益区水务局 | 55 | 54 | 11 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
关于沾益区水务局2017年部门预算情况的说明
根据预算管理相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部的收入和支出都应纳入预算中,沾益区水务局的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门预算编制情况
2017年部门预算坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,根据《中华人民共和国预算法》、《曲靖市市本级基本支出预算管理暂行办法》和《曲靖市市本级项目支出预算管理暂行办法》等有关规定,按照公共财政管理的要求,根据目标引领、绩效引导、民生优先、优化配置等原则,本着科学化、精细化、绩效化、规范化及厉行节约的精神,认真核算各项经费,包括人员经费和公用经费以及项目支出,现顺利编制完成。
二、部门基本情况
编制2017年部门预算时,在职在编实有人数55人,其中财政全供养54人;在编实有车辆0辆;离退休人员1人。
三、2017年部门预算收支情况
2017年沾益区水务局部门预算总收入692.68万元,全部为财政拨款。2017年部门预算总支出为692.68万元。按支出功能科目分类,支出列“一般公共服务支出-行政运行、一般公共服务支出-农林水、一般公共服务支出-社会保障”支出,主要反映政府提供一般公共服务中其他农林水的支出。
四、沾益区水务局2017年预算支出构成情况
2017年用于保障沾益区水务局正常运转的日常支出692.68万元,其中基本工资、津补贴等工资福利支出占基本支出的604.47万元;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的13.73万元;住房公积金、医疗费 (对个人和家庭的补助)占基本支出的74.48万元。
附件:
2017年3月7日