发布时间:2019-04-19 09:26 来源:沾益区审计局 作者: 浏览次数:12666
曲靖市沾益区审计局对曲靖市沾益区招商合作局
2017年预算执行及其他财政收支情况的审计结果公告
2019年第3号(总第187号)
二零一九年四月十九日公告
根据《中华人民共和国审计法》第二十五条的规定,沾益区审计局派出审计组对沾益区招商合作局2018年度预算执行情况进行了审计。
一、基本情况
曲靖市沾益区招商合作局于2015年5月成立,为财政全额拨款的事业单位。区招商合作局下设4个内设机构:综合科、招商合作科、项目开发科、企业服务科。编制人数10人,全部为事业单位编制。区招商合作局无车辆编制。
审计结果表明,沾益区招商合作局2017年在预算执行中能够按照相关规定执行,部门决算情况基本真实。但在资金使用方面,还存在报销不规范、超范围支出等问题。
二、审计发现的主要问题
(一)接待费支出不规范、超标准支出。
(二)违规购买土特产赠送给客商。
三、审计处理及建议情况
对上述问题,沾益区区审计局已依法出具了审计报告。针对存在的问题,沾益区审计局建议:1.沾益区招商合作局应按照《曲靖市沾益区党政机关国内公务接待管理实施细则》的规定,制定、完善单位内部控制制度,注重实际效益,制定招商方案,加强审批管理,进一步强化“三公”经费管理机制,严格控制“三公”经费支出。2.沾益区招商合作局应严格执行中央八项规定、 “六项禁令”以及《违规发放津贴补贴行为处分规定》的相关规定。
四、审计建议采纳及整改情况
沾益区招商合作局对审计报告中提出的问题及建议,单位领导高度重视,已专门召开会议及时研究整改办法和措施,审计建议得到了采纳,对存在的问题,已进行了整改。